lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030001
Data: 21/03/2024
Valor: R$ 655,50
Fornecedor: J L DA ROCHA ASSESSORIA
CNPJ do fornecedor: 13.327.866/0001-53
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 006/2023/DIV-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.21-0001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/03/2024 100 2024 655,50
Quantidade: 1 Valor total: 655,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/04/2024 01040006 2024 655,50
Quantidade: 1 Valor total: 655,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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